工作动态

法院信息

当前位置:首页>> 工作动态>> 法院信息

凤冈县人民法院2020年度

发布人:管理员   来源:本站原创   发布时间:2021-07-08    

 

凤冈县人民法院2020年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年7月

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1. 2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2. 2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

    十一、预算绩效情况说明

    十二、其他重要事项情况说明

    第四部分  名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

第一部分  部门概况

一、部门职责(按三定方案分条表述)

     人民法院依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

(1)依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件;

(2)审理上级人民法院指令再审的案件;审理本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件;受理不服本院生效裁判的各类申诉和申请再审、对其中确有错误的,提起再审的案件;

(3)依法审判由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;

(4)指导基层调解委员会开展工作;

(5)依法行使司法执行权和司法决定权;

(6)对案件审理中发现的问题提出司法建议;

(7)管理人民法院的各项工作;

(8)开展思想政治和教育培训工作;协助地方党委管理本级人民法院干部队伍;按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员;协同机构编制主管部门管理本院的机构编制工作;

(9)开展调查研究工作;

(10)领导本院的监察工作和司法警察工作;

(11)管理本院的有关经费和物资装备;

 

二、机构设置

本单位有9个内设机构,下属3个人民法庭。本单位内设机构包括政治部,综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、法警队。第一人民法庭、第二人民法庭、第三人民法庭

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

凤冈县人民法院

行政单位

注:单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

 

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

83

78

78

0

29

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算公开报表(详见附表)

    一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十、非财政拨款财政收入支出决算表(公开10表)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7322.2万元,与2019年相比,增加1881.61元,增长34.58%,主要原因是:第一、受工程进度影响2019年我院审判大楼迁建项目结余结转金额较大;第二、2020年底,财政拨入我院审判大楼迁建项目资金2100万元。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计4934.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4662.6万元,占94.49%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入271.97万元,占5.51%。

三、2020年度支出决算情况说明

   本年支出合计4348.95万元,其中:基本支出1996.39万元,占45.91%;项目支出2352.56万元,占54.09%;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7045.66万元,2019年相比,增加1685.85元,增长31.45%,主要原因是第一、受工程进度影响2019年我院审判大楼迁建项目结余结转金额较大;第二、2020年底,财政拨入我院审判大楼迁建项目资金2100万元。       

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4107.21万元,占本年支出合计的94.44%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1277.05万元,增长45.12%,主要原因是2020年度为我院审判大楼迁建项目主体工程的重要建设阶段,该项目工程进度款支出数较上一年度增加1198.15万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 

公共安全支出(类)3944.53万元,占96.04%;社会保障和就业支出(类)92.44万元,占2.25%;卫生建康支出(类)70.24万元,占1.71%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2404.02万元,支出决算为4107.21万元,完成年初预算的170.85%。其中:

(1)一般公共服务支出(类)0(款)0 (项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(2)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为1589.15万元,支出决算为1591.97万元,完成年初预算的100.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员晋级增资。。

(3)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为650万元,支出决算为586.12万元,完成年初预算的90.17%。决算数小于预算数的主要原因是审判大楼迁建,为降低设备搬运成本及设备毁损率,部分设备未进行采购更新。

  (4)公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为1520.24万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年度是我院审判大楼迁建项目主体工程建设的重要阶段,支付该工程款的资金来源是2019年度结转结余的中央配套资金。

(5)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为246.19万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年度是我院审判大楼迁建项目主体工程建设的重要阶段,支付该工程款的资金来源是2019年度结转结余的省级配套资金。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为90.13万元,支出决算为86.69万元。完成年初预算的96.18%。决算数小于预算数的主要原因是2020年度人员调出、退休等。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.24万元,支出决算为4.01万元。完成年初预算的94.58%,决算数小于预算数的主要原因是2020年度人员调出、退休等。

(8)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.72万元,支出决算为1.73万元。完成年初预算的36.65%,决算数小于预算数的主要原因是2020年度人员调出、退休等。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为34.54万元,支出决算为40.29万元。完成年初预算的116.65%,决算数大于预算数的主要原因是2020年度年初及预算执行过程中保险基数调整。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为31.24万元,支出决算为29.96万元。完成年初预算的95.93%,决算数小于预算数的主要原因是2020年度人员调出、退休等。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1754.65万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1383.7万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、  机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、  抚恤金、生活补助;公用经费370.95万元,主要包括办公费、水电费、  邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.07万元,支出决算为53.72万元,完成预算的90.94%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,完善了相关审批手续及制度。与2019年相比,减少67.92万元,降低126.43%,主要原因是2020年度三公经费预算较2019年降低;厉行节约;2019年采购执法车辆4台,2020年采购执法车辆1台,车辆购置费较2019年减少。

  1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算53.72万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算53.67万元,占99.91%;公务接待费支出决算0.05万元,占0.09%。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。2019年及2020年我院均无因公出国(境)费

    (2)公务用车购置及运行维护费年初预算为58.07万元,支出决算为53.67万元,完成年初预算的92.42%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,完善了相关审批手续及制度。公务用车购置及运行维护费与2019年相比,增加66.37万元,增长123.66%,增加主要原因是主要原因是2020年度三公经费预算较2019年降低;厉行节约;2019年采购执法车辆4台,2020年采购囚车1台,车辆购置费较2019年减少。

    其中:公务用车购置22.4万元,购置公务车1台,购置原因为原车辆已达使用年限,且无法正常工作;公务用车运行维护费31.27万元,主要用于执法车辆的维修、保险、保养、车辆用油等。截至2020年12月31日,单位财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

  2. 公务接待费年初预算为1万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的5%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。公务接待费与2019年相比,减少1.55万元,降低96.88%,减少的主要原因是厉行节约。2020年国内公务接待2批次,12人次,支出0.05万元,其中:外事接待费接待0批次,0人次,支出0万元;其他国内公务接待费2批次,12人次,支出0.05万元,主要内容为支付来我院交流学习及考察的单位在食堂就餐采购食材费用。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2020年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元,与2019年相比,增加0万元。

(二)2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元,与2019年相比,增加0万元,。其中:

(1)一般公共服务支出 0万元;

(2)国防支出0 万元;

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2020年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元,与2019年相比,增加0万元。

(二)2020年度国有资本经营预算财政拨款收入为0万元,与2019年相比,增加0万元。其中:

(1)一般公共服务支出 0 万元;

(2)国防支出 0 万元;

十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

2020年度非财政拨款收入决算总额271.97万元,其中:事业收入0 万元,经营收入0万元,其他收入271.97 万元。非财政拨款支出决算总额241.71万元,其中:公共安全支出241.74万元。

十一、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

2020年度我单位实行绩效目标管理的项目3个,共计3个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金776.01万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

   项目一:大要案备用金项目

根据年初设定的绩效目标为1、加大审判执行工作力度,深入改进作风,依法严厉打击暴力犯罪、黑恶势犯罪、破坏生态资源犯罪、涉民生贪贿犯罪和破坏社会主义市场经济秩序犯罪,积极营造稳定的社会环境。2.严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。3、保障我院审判执行工作顺利进行,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是1、加大了审判执行工作力度,深入改进作风,依法严厉打击暴力犯罪、黑恶势犯罪、破坏生态资源犯罪、涉民生贪贿犯罪和破坏社会主义市场经济秩序犯罪,积极营造稳定的社会环境。2.严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。3、保障我院审判执行工作顺利进行

附表:

2020年度项目支出绩效自评表

            单位:凤冈县人民法院    单位:万元项目名称大要案备用金项目编码:20210624160012snd主管部门名称凤冈县人民法院主管部门代码907657项目资金(万元)资 金 来 源年初预算数(A)全年执行数(B)分值(10)执行率(B/A)得分得分计算方法年度资金总额:2020101.0010执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。财政拨款2020101.0010  其中:上级补助    0     本级安排2020101.0010其他资金    0年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况1、加大审判执行工作力度,深入改进作风,依法严厉打击暴力犯罪、黑恶势犯罪、破坏生态资源犯罪、涉民生贪贿犯罪和破坏社会主义市场经济秩序犯罪,积极营造稳定的社会环境。2.严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。3、保障我院审判执行工作顺利进行1、加大审判执行工作力度,深入改进作风,依法严厉打击暴力犯罪、黑恶势犯罪、破坏生态资源犯罪、涉民生贪贿犯罪和破坏社会主义市场经济秩序犯罪,积极营造稳定的社会环境。2.严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。3、保障我院审判执行工作顺利进行绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)全年实际值(B)分值得分计算方法得分未完成原因分析产出指标(50分)数量指标法官人均结案数25527120 20 质量指标结案率>97%96.86%30 28受疫情等因素的影响效益指标(30分)可持续影响项目持续发挥作用期限长效长效10 10 社会效益指标主页点击量250000次277112次10 10 经济效益效果指标提高人民群众安全感,维护公平正义提高了人民群众安全感,维护公平正义10 10 满意度指标(10分)服务对象满意度指标受益群体满意度>98%>99%10 10 总分98 绩效自评优

 

项目二:非税收入成本性支出

根据年初设定的绩效目标为1、加大审判执行工作力度,深入改进作风,依法严厉打击暴力犯罪、黑恶势犯罪、破坏生态资源犯罪、涉民生贪贿犯罪和破坏社会主义市场经济秩序犯罪,积极营造稳定的社会环境。2.严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。3、保障我院审判执行工作顺利进行,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为242.01万元,执行数为242.01万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是1、加大了审判执行工作力度,深入改进作风,依法严厉打击暴力犯罪、黑恶势犯罪、破坏生态资源犯罪、涉民生贪贿犯罪和破坏社会主义市场经济秩序犯罪,积极营造稳定的社会环境。2.严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。3、保障我院审判执行工作顺利进行

单位:凤冈县人民法院

单位:万元

项目名称

非税收入成本性支出

项目编码:202106241730108RT

主管部门名称

凤冈县人民法院

主管部门代码

907657

项目资金(万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

242.01

242.01

10

1

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

242.01

242.01

10

1

10

  其中:上级补助

0

     本级安排

242.01

242.01

10

1

10

其他资金

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1、加大审判执行工作力度,深入改进作风,依法严厉打击暴力犯罪、黑恶势犯罪、破坏生态资源犯罪、涉民生贪贿犯罪和破坏社会主义市场经济秩序犯罪,积极营造稳定的社会环境。
2.严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。
3、保障我院审判执行工作顺利进行

1、加大审判执行工作力度,深入改进作风,依法严厉打击暴力犯罪、黑恶势犯罪、破坏生态资源犯罪、涉民生贪贿犯罪和破坏社会主义市场经济秩序犯罪,积极营造稳定的社会环境。
2.严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。
3、保障我院审判执行工作顺利进行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

数量指标

法官人均结案数

255

271

20

20

质量指标

结案率

≧97%

96.86%

30

28

受疫情等因素的影响

效益指标(30分)

可持续影响

项目持续发挥作用期限

长效

长效

10

10

效果指标

服务对象满意度

提高干警积极性

干警积极性得到提高

10

10

社会效益指标

主页点击量

250000次

277112次

10

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

》98%

》99%

10

10

总分

98

绩效自评

   项目三:中央和省级政法纪检监察转移支付

根据年初设定的绩效目标为1、加大审判执行工作力度,深入改进作风,依法严厉打击暴力犯罪、黑恶势犯罪、破坏生态资源犯罪、涉民生贪贿犯罪和破坏社会主义市场经济秩序犯罪,积极营造稳定的社会环境。2.严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。3、保障我院审判执行工作顺利进行,项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数514万元,执行数为323.08万元,完成预算的63%。主要的产出和效果是1、加大了审判执行工作力度,深入改进作风,依法严厉打击暴力犯罪、黑恶势犯罪、破坏生态资源犯罪、涉民生贪贿犯罪和破坏社会主义市场经济秩序犯罪,积极营造稳定的社会环境。2.严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。3、保障我院审判执行工作顺利进行。发现的主要问题:资金的使用效率不高,其主要原因是我院审判大楼迁建,为降低设备搬运成本及毁损率,部分设备未进行购置更新;下一步改进措施:待审判大楼竣工后,对部分陈旧、达使用年限的设备进行更新,从而提高资金使用效率,提高办公、办案效率。

单位:凤冈县人民法院

单位:万元

项目名称

中央和省级政法纪检监察转移支付

项目编码:20210630100735BGh

主管部门名称

凤冈县人民法院

主管部门代码

907657

项目资金(万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

514

323.08

10

0.63

7.9

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

514

323.08

10

0.63

7.9

  其中:上级补助

514

323.08

10

0.63

7.9

     本级安排

0

其他资金

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1、加大审判执行工作力度,深入改进作风,依法严厉打击暴力犯罪、黑恶势犯罪、破坏生态资源犯罪、涉民生贪贿犯罪和破坏社会主义市场经济秩序犯罪,积极营造稳定的社会环境。
2.严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。
3、保障我院审判执行工作顺利进行

1、加大审判执行工作力度,深入改进作风,依法严厉打击暴力犯罪、黑恶势犯罪、破坏生态资源犯罪、涉民生贪贿犯罪和破坏社会主义市场经济秩序犯罪,积极营造稳定的社会环境。
2.严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。
3、保障我院审判执行工作顺利进行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

数量指标

法官人均结案数

255件

271件

20

20

质量指标

结案率

>97

98.86%

30

28

受疫情等因素的影响

效益指标(30分)

可持续影响

项目持续发挥作用期限

长效

长效

10

10

社会效益指标

主页点击量

250000次

277112次

10

10

质量指标

案件办理时限达标率

100%

100%

10

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

>98

>99%

10

10

总分

95.9

绩效自评

 

十二、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出370.95万元,比年初预算减少33.36万元,降低8.25%,主要原因是年初预算包含了从商品和服务支出中代扣计提的6%重点用于基本民生保障和防范化解债务风险、脱贫攻坚等指标。与2019年相比,增加13.45万元,增长3.76 %,主要原因是案件数量增加,办公耗材等费用增加。

(二)2020年度政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1875.13万元,其中:政府采购货物支出108.69万元、政府采购工程支出1766.44万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额108.69万元,占政府采购支出总额的5.8%,其中:授予小微企业合同金额108.69元,占政府采购支出总额的5.8%。

(三)2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门(单位)共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套0),单位价值100万元(含)以上的专用设备0(台、套)。

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 (五)附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等之外取得的收入。

(七)非财政拨款结余:核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)结余分配:指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。

(十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生结余资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反应法院的基本支出;公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):反应法院未单独设置项级科目的其他项目支出;公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项):反应人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出;公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反应用于其他公共安全方面的支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反应财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。


附件:附件2:凤冈县人民法院2020年部门决算公开报表.xls
【上一篇】  污水处理企业偷排废水篡改监测数据被罚100万元,被告人获刑!
【下一篇】  百年党史波澜壮阔,百年征程风华正茂——凤冈法院组织收看庆祝中国共产党成立100周年大会